Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0872/22 Servisné práce - Opel Vivaro. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 31,00 € 15.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0153/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 31,36 € 28.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0811/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 31,46 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0033/22 Poplatok za zverejnovanie rok 2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 17.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1012/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PLANTFRUCT, s.r.o. 36221937 33,00 € 05.12.2022 09.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0919/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 33,30 € 31.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0006/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 33,85 € 07.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0579/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 34,97 € 08.07.2022 16.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0184/22 Nákup čistiacich prostriedkov - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 35,88 € 08.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0204/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 36,94 € 15.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0690/22 Nákup tovaru podľa faktúry Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 36,98 € 16.08.2022 20.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0861/22 Školenie - Mgr. Jeseňáková Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC Prešov 31954120 39,00 € 18.10.2022 26.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0703/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 39,70 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0097/22 Objednávame si u Vás propagačný materiál o CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 BoldHuman s. r. o. 54297346 40,00 € 15.08.2022 25.08.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0252/22 Odborný seminár - p. Pastrnáková Z. Mgr., p. Madejová I. Mgr. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 40,00 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0513/22 Konzultačný webinár - p. riaditeľka. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. 42263000 40,00 € 17.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0121/22 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 40,50 € 16.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0338/22 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 40,50 € 25.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0608/22 Vývoz BRKO - kuchynský odpad. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 40,50 € 18.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0684/22 Vývoz BRKO - kuchynský odpad. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 40,50 € 16.08.2022 20.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »