Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0852/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 94,50 € 07.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0870/22 Nákup potravín podľa vlastnéhovýberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 94,50 € 15.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0071/22 Objednávame si u Vás Webinár - možnosť dodatkovania zmlúv. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ProWise, a. s. 51871998 94,80 € 25.05.2022 31.05.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0446/22 Webinár - Líška P. Mgr. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ProWise, a. s. 51871998 94,80 € 27.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0188/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 95,37 € 08.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1071/22 Nákup zdravotníckého materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 95,68 € 20.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0128/22 Objednávame is u Vás dochádzkové čipy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 96,00 € 19.12.2022 28.12.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
1097/22 Čipový prívesok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 96,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0064/22 Objednávame si u Vás potravinový tovar Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kasberg s.r.o. 31684912 96,81 € 12.05.2022 19.05.2022 Objednávka
0412/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kasberg s.r.o. 31684912 96,81 € 23.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0040/22 Servis výťahu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,98 € 18.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0416/22 Montáž tlačidla na výťahu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,98 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1236/21 Telekomunikačné služby 12/2021 - mobilne telefony, mobilny internet brána. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 97,08 € 10.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0180/22 Telekomunikačné služby 02/2022 - Css mobilne telefóny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 97,08 € 07.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0379/22 Telekomunikačné služby 04/2022 - Css mobilne telefóny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 97,08 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0481/22 Telekomunikačné služby 05/2022 - Css mobilne telefóny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 97,08 € 07.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0564/22 Telekomunikačné služby 06/2022 - Css mobilne telefóny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 97,08 € 06.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0666/22 Telekomunikačné služby 07/2022 - mobilne telefóny Css Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 97,08 € 05.08.2022 17.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0764/22 Telekomunikačné služby 08/2022 - mobilné telefony Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 97,08 € 09.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0842/22 Telekomunikačné služby 9/2022 - Mobilné telefóny Css Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 97,08 € 06.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra