Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0423/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 72,56 € 23.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0707/22 Nákup PHM Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 72,88 € 22.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0614/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 72,90 € 21.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0757/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 72,90 € 08.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0873/22 Nákup pohárov - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 73,73 € 17.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0995/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 73,80 € 28.11.2022 03.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1016/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 73,80 € 05.12.2022 09.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0084/22 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 74,15 € 04.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0805/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 74,52 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0620/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 74,77 € 22.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0054/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 75,26 € 26.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0549/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 75,46 € 30.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0036/22 Objednávame si u Vás opravu konvektomatu Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 J.F Professional, s. r. o. 31691129 75,60 € 11.03.2022 14.03.2022 Objednávka
0212/22 Oprava gastronomických zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 J.F Professional, s. r. o. 31691129 75,60 € 21.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0209/22 PZP -OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA 01.04. - 30.06.2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 16.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0515/22 PZP -OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA 01.07. - 30.09.2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 16.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0808/22 PZP -Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia 01.10-31.12.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1001/22 Poistné PZP- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 29.11.2022 03.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0618/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 76,32 € 22.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0660/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 76,92 € 04.08.2022 10.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »