Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0857/22 Nákup udržbárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 65,36 € 10.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0635/22 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 65,96 € 27.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1026/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 66,09 € 06.12.2022 09.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0810/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 66,37 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0801/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 66,48 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0432/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 67,04 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0541/22 Súdny poplatok - Lenárthová Z. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Okresný súd Poprad 00165913 67,50 € 27.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0676/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 67,73 € 10.08.2022 17.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0090/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 68,08 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0028/22 Vývoz BRKO, dezinfekcia nádoby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 69,30 € 17.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0065/22 Objednávame si u Vás školenie - VO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Martin Papcún 45528772 70,00 € 16.05.2022 19.05.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0439/22 Školenie - Liška P. Mgr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Martin Papcún 45528772 70,00 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0414/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 70,08 € 23.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0044/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 70,20 € 20.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0125/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 70,20 € 17.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0337/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 70,28 € 25.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0075/22 Počitačové služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 70,56 € 03.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0603/22 Nákup prostriedkov do kuchyne Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 70,89 € 15.07.2022 20.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0035/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 72,26 € 18.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0874/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 72,34 € 17.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »