Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0100/24 Nákup potravín podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 479,70 € 01.03.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0092/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 462,63 € 26.02.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0102/24 Plyn 03/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 272,00 € 04.03.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0096/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 1 674,16 € 28.02.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0095/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 797,92 € 27.02.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0094/24 Nákup teplomerov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 246,60 € 27.02.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0097/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 450,19 € 28.02.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0103/24 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 390,26 € 04.03.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0040/24 Objednávame si u Vás dochádzkové čipy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 84,00 € 18.03.2024 19.03.2024 Objednávka
0124/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 446,75 € 05.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0126/24 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 08.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0123/24 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 79,39 € 04.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0127/24 Plyn 02/2024- Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 9 244,60 € 11.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0128/24 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 275,40 € 11.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0125/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 4 350,59 € 08.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0129/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 250,81 € 12.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0116/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 036,10 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0117/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 69,60 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0112/24 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 111,41 € 06.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0121/24 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 207,28 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »