0544/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
97,57 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0535/21 |
Školenie 07.06.2021 "Výpočty a plán opatrovania". |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TATRA AKADÉMIA , o.z. |
42142946 |
|
800,00 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0542/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
284,30 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0532/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HO&PE FAMILY,s.r.o. |
44360991 |
|
264,84 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0521/21 |
Nákup farieb , štetcov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
23,82 € |
04.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0526/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 05/2021 - CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 078,35 € |
04.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0525/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 05/2021 - Útulok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
187,10 € |
04.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0524/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 05/2021- CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
121,60 € |
04.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/18 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
Iné |
100,00 € |
17.06.2021 |
14.07.2021 |
31.12.2021 |
13.07.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
2021/19 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
Iné |
200,00 € |
23.06.2021 |
14.07.2021 |
31.12.2021 |
13.07.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
2021/20 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
FIRES,s.r.o. |
31701043 |
Iné |
100,00 € |
24.06.2021 |
14.07.2021 |
31.12.2021 |
13.07.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
2021/21 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
Iné |
500,00 € |
24.06.2021 |
14.07.2021 |
31.12.2021 |
13.07.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
2021/086 |
Objednávame si u Vás opravu kotla a výmena horáka v kotolni č. 2 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
430,00 € |
30.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/087 |
Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení a servis kotlov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 978,00 € |
30.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/088 |
Objednávame si u Vás maľby a nátery:
miestnosť číslo 213-223 v budove Gaštan |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
2 232,86 € |
02.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/092 |
Objednávame si u Vás pohrebné služby - Čonková I. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ACHERON pohrebná služba s.r.o. |
51233410 |
|
1 464,60 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/22 |
Zmluva o poskytnutí služby technickej podpory. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
Iné |
0,00 € |
12.07.2021 |
17.07.2021 |
15.07.2023 |
16.07.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
2021/23 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
Iné |
300,00 € |
01.07.2021 |
27.07.2021 |
31.12.2021 |
26.07.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
2021/24 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
Iné |
100,00 € |
01.07.2021 |
27.07.2021 |
31.12.2021 |
26.07.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
2021/16 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
Iné |
300,00 € |
17.06.2021 |
28.07.2021 |
31.12.2021 |
27.07.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |