Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1047/21 Telekomunikačné služby 10/2021- internet Css Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 08.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1045/21 Vyúčtovanie plynu 10/2021- Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 875,78 € 08.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1031/21 Oprava vykurovania v Útulku Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 4 571,17 € 10.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1030/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 2 967,48 € 04.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1046/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 419,58 € 08.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1042/21 Servis auta- OPEL VIVARO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 389,72 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1041/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 220,33 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1044/21 Nákup farieb , štetcov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 50,32 € 12.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1033/21 Použitie cisterny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Danko 32862644 135,36 € 08.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1039/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - CSS / Jurkovičová ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 199,68 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1038/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2021 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 143,74 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1037/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2021 - CSS / Štúrova ul./. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 164,82 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1101/21 Vyúčtovacia faktúra za nočné stolíky Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 975,00 € 29.11.2021 30.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/134 Objednávame si u Vás vitamínové balíčky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pharmacy doctor, s.r.o. 46766618 5 100,00 € 24.11.2021 01.12.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/135 Objednávame si u Vás odbornú skúšku výťahu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 192,00 € 26.11.2021 01.12.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
1097/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 136,61 € 25.11.2021 03.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1096/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 223,19 € 25.11.2021 03.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1089/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 80,84 € 23.11.2021 03.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1088/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 73,67 € 23.11.2021 03.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1092/21 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 143,78 € 24.11.2021 03.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »