Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0345/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 012,99 € 16.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0341/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 339,72 € 16.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0340/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 41,40 € 16.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0337/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 507,48 € 16.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0344/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 29,64 € 16.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0338/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 128,08 € 16.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0342/21 Servisné práce 01.04.-30.06.2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 16.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/11 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 DREVOINT 17115281 Iné 612,00 € 19.04.2021 24.04.2021 23.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riadieľka Zmluva
2021/12 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 DREVOINT 17115281 Iné 414,00 € 19.04.2021 24.04.2021 23.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riadieľka Zmluva
0354/21 Nákup respirátorov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 176,20 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0358/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 70,32 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0357/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 193,82 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0352/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 119,39 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0351/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 85,51 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0346/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 133,19 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0349/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 223,20 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0355/21 Nákup šijacieho stroja. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 NAY ELEKTRODOM 35739487 189,00 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0353/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 949,82 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0347/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 490,42 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0356/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 23,70 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra