Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0318/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0389/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0449/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0532/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 18.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0592/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0660/23 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0721/23 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1121/22 Telekomunikačné služby - 12/2022 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0591/23 Telekomunikačné služby - 09/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 7,20 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0500/23 Telekomunikačné služby - 08/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0446/23 Telekomunikačné služby - 07/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0370/23 Telekomunikačné služby - 06/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0313/23 Telekomunikačné služby - 05/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 07.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0245/23 Telekomunikačné služby - 04/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0176/23 Telekomunikačné služby - 03/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0111/23 Telekomunikačné služby - 02/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,76 € 08.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0066/23 Telekomunikačné služby - 01/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0757/23 Systemová podpora Magma 01.10-31.12.2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 15.12.2023 21.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0575/23 Systemová podpora Magma 01.07-30.09.2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 03.10.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0356/23 Systemová podpora Magma 01.04-30.06.2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 30.06.2023 07.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »