Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0395/21 Stavebné práce - spevnenie plochy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 1 455,16 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/038 Objednávame si u Vás dodávku a montáž dvojkrídlových dverí - Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 2 230,88 € 22.03.2021 22.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/042 Objednávame si u Vás dodávku a montáž soklov - budova Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 1 539,22 € 01.04.2021 06.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0441/21 Odborný seminár. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Socialis spol.s.r.o. 47372851 280,00 € 12.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0251/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 49,47 € 23.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0368/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 54,28 € 23.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0302/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 278,75 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0405/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 170,41 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0774/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 30,18 € 24.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0730/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 260,86 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0710/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 159,33 € 30.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0832/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 219,03 € 08.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0872/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 56,88 € 23.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0941/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 252,46 € 03.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0468/21 Nákup PHM, poplatok za kartu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 83,04 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0593/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 142,12 € 24.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0542/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 284,30 € 08.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0658/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 342,98 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0990/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 59,08 € 22.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1041/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 220,33 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »