Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0436/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 178,22 € 11.05.2021 12.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0438/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 15,01 € 12.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0630/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 189,75 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0629/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 114,73 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0628/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 9,31 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0580/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 887,15 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0547/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 002,91 € 09.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/16 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 Iné 300,00 € 17.06.2021 28.07.2021 31.12.2021 27.07.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0683/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 931,03 € 20.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0001/21 Stravné poukážky podľa kolektívnej zmluvy na rok 2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 8 184,25 € 08.12.2021 13.01.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0959/21 Nákup tovaru podľa farktúry - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 673,76 € 12.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1066/21 Nákup dverí Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 714,00 € 18.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1132/21 Nákup dverí , klučiek . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 332,45 € 03.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/035 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 3 000,00 € 11.03.2021 17.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0483/21 Nákup dverí, klučiek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 210,88 € 24.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0559/21 Nákup materiálu - drevo na lavičky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 60,29 € 16.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0238/21 Nákup dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 174,00 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0421/21 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 212,99 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1025/21 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 212,99 € 03.11.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/135 Objednávame si u Vás odbornú skúšku výťahu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 192,00 € 26.11.2021 01.12.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka