Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1107/22 Nákup kobercov s príslušenstvom. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 1 011,60 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
10/2022 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bartoš Martin Iné 650,00 € 01.06.2022 02.06.2022 01.06.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
36/2022 Rámcová dohoda č. 36/2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 10 799,43 € 29.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 09.01.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0095/22 Objednávame si u Vás propagačný materiál o CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 BoldHuman s. r. o. 54297346 200,00 € 02.08.2022 04.08.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0097/22 Objednávame si u Vás propagačný materiál o CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 BoldHuman s. r. o. 54297346 40,00 € 15.08.2022 25.08.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0705/22 Návrh propagačného letáku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 BoldHuman s. r. o. 54297346 240,00 € 19.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0706/22 Vývoz triedeného zberu - papier Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 27,60 € 22.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0784/22 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 16.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0783/22 Vývoz triedeného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 55,20 € 16.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0890/22 Vývoz triedeného zberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 27,60 € 20.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0860/22 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 14.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0981/22 Vývoz triedeného zberu- papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 27,60 € 22.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0976/22 Odvoz kuchynského reštauračného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 21.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0968/22 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 398,99 € 16.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1061/22 Vývoz triedeného odpadu - papier Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 29,76 € 19.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1060/22 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 16.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0339/22 Vývoz triedeného zberu- Papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 55,20 € 25.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0338/22 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 40,50 € 25.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0415/22 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 27,60 € 23.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0410/22 Odvoz kuchynského a reštauračného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »