Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0642/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 101,76 € 03.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0641/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 297,60 € 03.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0644/23 Školenie Účtovná závierka - Faixová, Knižková Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 80,00 € 03.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0645/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 81,68 € 03.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0638/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 252,26 € 02.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0637/23 Prenájom licencie 10/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 02.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0639/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 278,91 € 02.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0640/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 046,16 € 02.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0109/23 Objednávame si u Vás výmenu pántu na plastové dvere. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 50,00 € 31.10.2023 10.11.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0634/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 120,76 € 31.10.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0635/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 685,82 € 31.10.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0633/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 702,00 € 31.10.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0632/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 369,00 € 31.10.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0636/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 522,25 € 31.10.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0630/23 Nákup dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 306,00 € 30.10.2023 02.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0631/23 Preventívne lekárske prehliadky v súvislosti s prácou pre 1. zamestnanca Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 36,50 € 30.10.2023 02.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0629/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 965,44 € 26.10.2023 02.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0628/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 36,64 € 25.10.2023 02.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0627/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 083,55 € 24.10.2023 02.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0626/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 94,06 € 23.10.2023 26.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »