Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0098/23 Objednávame si u Vás opravu – Sprchový a dezinfekčný panel TR 2810. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 344,16 € 21.09.2023 26.09.2023 Objednávka
0096/23 Objednávame si u Vás vzorovú Smernicu o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 60,00 € 21.09.2023 02.10.2023 Objednávka
0538/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 457,92 € 20.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0539/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 339,32 € 20.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0541/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 50552597 43,56 € 20.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0540/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 50552597 52,54 € 20.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0537/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 220,16 € 20.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0536/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 587,77 € 18.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0534/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 892,10 € 18.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0533/23 Telekomunikačné služby 08/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 135,74 € 18.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0532/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 18.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0535/23 Skupinová supervízia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 265,00 € 18.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0531/23 Štartovné Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 60,00 € 13.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0529/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 848,48 € 12.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0530/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 103,83 € 12.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0528/23 Akreditovaný kurz podvojného účtovníctva - Knižková Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 360,00 € 11.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0526/23 Vyúčtovanie el. energie 08/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 403,67 € 11.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0525/23 Vyúčtovanie el. energie 08/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 114,14 € 11.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0524/23 Vyúčtovanie el. energie 08/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 209,75 € 11.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0523/23 Plyn 08/2023 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 577,01 € 11.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra