0110/22 |
Objednávame si u Vás jablká. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
36221937 |
|
600,00 € |
05.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0818/22 |
Nákup trezora |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TIPA, spol.s.r.o. |
42864208 |
|
114,85 € |
04.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
Z202210879-Z |
Kúpna zmluva č. ZZ202210879- Z |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOKLUB, a.s. |
45516286 |
Iné |
43 999,99 € |
04.10.2022 |
07.10.2022 |
|
06.10.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
0108/22 |
Objednávame si u Vás lieky pre PriSS na rok 2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
5 000,00 € |
04.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0107/22 |
Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby paliva. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium |
14255791 |
|
360,00 € |
04.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0819/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
312,92 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0829/22 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
535,37 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
16/2022 |
Zmluva o dielo |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s.r.o. |
31731244 |
Iné |
181 830,00 € |
03.10.2022 |
05.10.2022 |
31.12.2023 |
04.10.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
0828/22 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0827/22 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0825/22 |
Plyn 10/2022 - Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 123,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0826/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 170,76 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
16/2022 |
Zmluva o dielo |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s.r.o. |
31731244 |
Iné |
181 830,00 € |
03.10.2022 |
05.10.2022 |
31.12.2023 |
04.11.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
0106/22 |
Objednávame si u Vás trezor GETI E45DC /450x350x350mm/. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TIPA, spol.s.r.o. |
42864208 |
|
114,86 € |
30.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0824/22 |
Prenájom licencie 09/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0822/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
105,32 € |
29.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0823/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
63,00 € |
29.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0821/22 |
Nákup zdravotníckeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
231,07 € |
28.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0820/22 |
Poistenie majetku 01.10.-31.12.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
580,18 € |
28.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0008/22 |
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy Kaštieľa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
616,20 € |
28.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |