Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0868/22 Nákup potravín podľa valstného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 41,83 € 15.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0865/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 30,10 € 15.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0864/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 135,65 € 15.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0867/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 410,69 € 15.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0870/22 Nákup potravín podľa vlastnéhovýberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 94,50 € 15.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0863/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 394,81 € 15.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0872/22 Servisné práce - Opel Vivaro. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 31,00 € 15.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0862/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 305,45 € 15.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0859/22 Plyn 09/2022- Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 5 455,34 € 14.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0860/22 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 14.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0858/22 Nakup kancelárských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 461,16 € 14.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0857/22 Nákup udržbárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 65,36 € 10.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0109/22 Objednávame is u Vás Komody CHERIS vo farbe San Marino - 2ks/164x45x80/ Stolík CHERIS 8 RTV vo farbe San Marino - 1ks /200x45x39/ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KONDELA s.r.o. 36409154 600,00 € 07.10.2022 11.10.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0853/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 160,96 € 07.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0851/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 211,55 € 07.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0854/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 559,20 € 07.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0852/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 94,50 € 07.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0856/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 376,66 € 07.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0847/22 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 41,48 € 07.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0855/22 Servisné práce SPIN 01.10.-31.12.2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 07.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra