Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0913/21 Za vykonané práce- nátery striech vchodová brána , brána pri kaštieli- CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 47339063 709,90 € 06.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0930/21 Prenájom - vibračnej dosky . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 21,60 € 05.10.2021 11.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0929/21 Vyúčtovanie zálohovej faktúry za Asfalt Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 209,67 € 05.10.2021 11.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/117 Objednávame si u Vás predplatné mesačníka "Záhradkár" za obdobie 1/2022-12/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 News and Media Holding a.s. 47256281 20,90 € 05.10.2021 14.10.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0937/21 Nákup materiálu k výpoč. technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 273,35 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0934/21 Telekomunikačné služby 09/2021 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,00 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0933/21 Telekomunikačné služby 09/2021 - Útulok Svit, Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0932/21 Telekomunikačné služby 09/2021 - Brána Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 8,88 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0931/21 Telekomunikačné služby 09/2021 - Magio Internet Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 44,60 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0918/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 54,63 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0916/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 75,20 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0914/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 330,00 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0917/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 466,10 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0912/21 Oprava a náter strechy, prístrešku -CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 47339063 2 659,94 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0926/21 Prenájom licencie 09/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0923/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0915/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 59,40 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0922/21 Plyn 10/2021 - Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0925/21 BOZP a PO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Vladimír Vrábeľ 37709607 180,00 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0924/21 Licenčná zmluva za mesiace 10-12/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 134,43 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra