Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1034/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 466,12 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1036/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 235,93 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1035/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 248,01 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1040/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1032/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 59,40 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1042/21 Servis auta- OPEL VIVARO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 389,72 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1041/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 220,33 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1039/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - CSS / Jurkovičová ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 199,68 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1038/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2021 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 143,74 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1037/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2021 - CSS / Štúrova ul./. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 164,82 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/131 Objednávame u Vás nákup bielizne a textilného tovaru v roku 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pavol Huntoš Obchodná činnosť 40399451 5 000,00 € 05.11.2021 19.11.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
1029/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 569,79 € 04.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1028/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 310,52 € 04.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1030/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 2 967,48 € 04.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1023/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 39,70 € 03.11.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1022/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 174,24 € 03.11.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1025/21 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 212,99 € 03.11.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1024/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 369,27 € 03.11.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1026/21 Prenájom licencie 10/2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 03.11.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1021/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 127,45 € 03.11.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »