Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240002 Zverejňovanie na rok 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 32,27 € 08.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20230424 Zmluvný servis výpočtovej techniky za obdobie 12/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 04.01.2024 03.02.2024 Faktúra
20240141 Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/2024. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240102 Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 25.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240046 Zmluvný servis výpočtovej techniky 1-2/2024. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 204,00 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240148 Záloha za teplo 4/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 420,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240048 Výučtovacia faktúra za teplo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 5 399,70 € 13.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240099 Vodné,stočné Družstevná 1-3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 1 552,48 € 25.03.2024 30.04.2024 Faktúra
20240103 Vodné, stočné Mierová 1-3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 1 243,78 € 26.03.2024 30.04.2024 Faktúra
20240007 Úrazové poistenie osôb v MV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 18,75 € 11.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20230431 Teplo 12/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 4 770,00 € 11.01.2024 12.01.2024 Faktúra
20240035 Teplo 01/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 420,00 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
20240109 Systémová podpora Magma 1-3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240001 Stravné lístky 1/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 6 000,00 € 08.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20240060 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 000,00 € 22.02.2024 27.03.2024 Faktúra
20240100 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 000,00 € 25.03.2024 30.04.2024 Faktúra
20230425 Služby technika BOZP a PO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 04.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20240110 Služby technika BOZP A PO Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 04.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240147 Slávnostný obed den učiteľov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 MEHANA, s.r.o. 50832875 475,60 € 15.04.2024 04.05.2024 Faktúra
20240008 Servisné práce od 1.1.-31.3.2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 15.01.2024 08.02.2024 Faktúra
20240112 Servisné práce 2Q Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20230426 Servis výťahov za 4Q. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 462,88 € 08.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20240111 Servis výťahov 1Q/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 225,08 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240003 RAP za rok 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20240093 PZP motorových vozidiel. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 59,75 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240145 Prerobenie svietidiel na Led trubice Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GS-electric s. r. o. 54188229 50,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240006 Povinné zmluvné poistenie. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 59,75 € 11.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20240021 Potraviny-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 292,93 € 22.01.2024 28.02.2024 Faktúra
20240016 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 473,55 € 19.01.2024 08.02.2024 Faktúra
20240095 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 182,40 € 21.03.2024 10.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »