Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240124 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,07 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240125 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,02 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240126 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240127 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33,00 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240128 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,02 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240129 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240133 Materiál-kadernícky a ako byť in Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 122,31 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240132 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 12,20 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240131 Oprava vstupnej brány-Mierová ul Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Jozef Čurilla 51156580 380,00 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240134 Materiál-kadernícky a Ako byť in Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 73,94 € 19.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240130 Porada zamestnancov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 19.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240135 Elektrická energia preddavok 4/2024 Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 520,00 € 19.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240136 Elektrická energia preddavok 4/2024 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 971,00 € 19.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240147 Slávnostný obed den učiteľov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 MEHANA, s.r.o. 50832875 475,60 € 15.04.2024 04.05.2024 Faktúra
20240120 Nová verzia Magma HCM 01.04. DO 30.06.2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240119 Ochrana objektov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6,64 € 12.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240121 Elektrina Mierová 3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 525,44 € 12.04.2024 22.05.2024 Faktúra
20240122 Elektrina Družstená 3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 307,71 € 12.04.2024 22.05.2024 Faktúra
20240118 Materiál-údržba trávnatej plochy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 134,59 € 11.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240113 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 10.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240116 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 60,90 € 10.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240114 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 10.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240115 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240117 Porada riaditeľov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 10.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240111 Servis výťahov 1Q/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 225,08 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240112 Servisné práce 2Q Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240109 Systémová podpora Magma 1-3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240105 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 32,76 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240110 Služby technika BOZP A PO Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 04.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240106 Plyn maloodber Družstevná4/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 127,00 € 04.04.2024 22.05.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »