Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
20240072 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240080 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46,05 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240081 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,18 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240082 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240083 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240084 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33,18 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240085 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,08 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240086 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240078 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 19,00 € 13.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240079 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 9,35 € 13.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240090 Kancelárske potreby-toner. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 35,00 € 19.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240077 Ochrana objektov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 7,28 € 12.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240065 Materiál-údržba motorového vozidla Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION 14292033 33,00 € 04.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240063 Materiál údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 6,69 € 04.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240075 Materiál-kaderníctvo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 75,62 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240076 Materiál-kozmetika Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 49,18 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240066 Posúdenie faktorov práce a pracovného prostredia. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 BOZP a PO servis, s.r.o. 44051867 144,00 € 04.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240097 Elektrina Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 971,00 € 22.03.2024 12.04.2024 Faktúra
20240098 Elektrika Družstevná 3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 520,00 € 22.03.2024 12.04.2024 Faktúra
20240087 Elekttrika Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 700,71 € 14.03.2024 30.04.2024 Faktúra
20240088 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 365,63 € 14.03.2024 30.04.2024 Faktúra
20240113 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 10.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240111 Servis výťahov 1Q/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 225,08 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240116 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 60,90 € 10.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240112 Servisné práce 2Q Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240109 Systémová podpora Magma 1-3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240100 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 000,00 € 25.03.2024 30.04.2024 Faktúra
20240105 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 32,76 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240099 Vodné,stočné Družstevná 1-3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 1 552,48 € 25.03.2024 30.04.2024 Faktúra
20240103 Vodné, stočné Mierová 1-3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 1 243,78 € 26.03.2024 30.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »