Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240079 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 9,35 € 13.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240116 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 60,90 € 10.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240132 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 12,20 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240143 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 26,45 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240021 Potraviny-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 292,93 € 22.01.2024 28.02.2024 Faktúra
20240006 Povinné zmluvné poistenie. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 59,75 € 11.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20240145 Prerobenie svietidiel na Led trubice Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GS-electric s. r. o. 54188229 50,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240093 PZP motorových vozidiel. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 59,75 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240003 RAP za rok 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20240111 Servis výťahov 1Q/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 225,08 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20230426 Servis výťahov za 4Q. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 462,88 € 08.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20240112 Servisné práce 2Q Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240008 Servisné práce od 1.1.-31.3.2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 15.01.2024 08.02.2024 Faktúra
20240147 Slávnostný obed den učiteľov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 MEHANA, s.r.o. 50832875 475,60 € 15.04.2024 04.05.2024 Faktúra
20230425 Služby technika BOZP a PO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 04.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20240110 Služby technika BOZP A PO Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 04.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240060 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 000,00 € 22.02.2024 27.03.2024 Faktúra
20240100 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 000,00 € 25.03.2024 30.04.2024 Faktúra
20240001 Stravné lístky 1/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 6 000,00 € 08.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20240109 Systémová podpora Magma 1-3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240035 Teplo 01/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 420,00 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
20230431 Teplo 12/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 4 770,00 € 11.01.2024 12.01.2024 Faktúra
20240007 Úrazové poistenie osôb v MV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 18,75 € 11.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20240103 Vodné, stočné Mierová 1-3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 1 243,78 € 26.03.2024 30.04.2024 Faktúra
20240099 Vodné,stočné Družstevná 1-3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 1 552,48 € 25.03.2024 30.04.2024 Faktúra
20240048 Výučtovacia faktúra za teplo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 5 399,70 € 13.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240148 Záloha za teplo 4/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 420,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240046 Zmluvný servis výpočtovej techniky 1-2/2024. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 204,00 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240102 Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 25.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240141 Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/2024. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »