20240042 |
Plyn maloodber-Družstevná 1/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 127,00 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240041 |
Plyn maloodber-žiariče 1/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240025 |
Plyn maloodber-Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 127,00 € |
23.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240024 |
Plyn maloodber-žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
23.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240023 |
Plyn maloodber-Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
23.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240071 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240070 |
Elektrika Mierová 2/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 967,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240067 |
Plyn maloodber 3/2024 Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240068 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240069 |
Plyn maloodber 3/2024 žiariče Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 127,00 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240056 |
Elektrika 01/2024 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
490,30 € |
16.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240057 |
Elektrika 01/2024 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
913,23 € |
16.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240097 |
Elektrina Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 971,00 € |
22.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240098 |
Elektrika Družstevná 3/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
520,00 € |
22.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240087 |
Elekttrika Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
700,71 € |
14.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240088 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
365,63 € |
14.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240135 |
Elektrická energia preddavok 4/2024 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
520,00 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240136 |
Elektrická energia preddavok 4/2024 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 971,00 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240089 |
Odvoz odpadu 1.1-31.3.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
1 028,28 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20230423 |
Materiál- údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
9,70 € |
02.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240030 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
3,91 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240063 |
Materiál údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
6,69 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240007 |
Úrazové poistenie osôb v MV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005 |
Poistenie motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,52 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240026 |
Poistenie majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 168,32 € |
26.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240092 |
Poistenie motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,52 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240093 |
PZP motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240094 |
Poistenie majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 168,32 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240101 |
Poistenie -hromadné úrazové |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
25.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |