Faktúra č. 20240419

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240419
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba motorového parku
  • Dátum doručenia: 29.11.2024
  • Celková hodnota: 76,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 187/2024, 188/2024
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť