Faktúra č. 20220196

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220196
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba TV
  • Dátum doručenia: 30.06.2022
  • Celková hodnota: 70,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 52/2022, 50/2022
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť