Faktúra č. 20200131

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20200131
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 11.05.2020
  • Celková hodnota: 12,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 43/2020
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť