Faktúra č. 20190367

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190367
  • Popis fakturovaného plnenia: Mobil
  • Dátum doručenia: 18.10.2019
  • Celková hodnota: 30,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: A11883614
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
A11883614 Zmluva o poskytovaní verejných služieb -elektronická komunikácia Stredná odborná škola Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 05.01.2018 09.01.2018 04.01.2020 08.01.2018 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
A11883614 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 05.11.2021 27.11.2021 05.11.2023 26.11.2021 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
A11883614 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 734,88 € 02.11.2023 10.11.2023 02.11.2025 09.11.2023 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
Tlačiť