Faktúra č. 20190337

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190337
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis výpočtovej techniky 10/2019
  • Dátum doručenia: 07.10.2019
  • Celková hodnota: 102,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 1.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť