Faktúra č. 20190335

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190335
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba
  • Dátum doručenia: 03.10.2019
  • Celková hodnota: 138,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 129/2019
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť