Faktúra č. 20190225

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190225
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba
  • Dátum doručenia: 08.07.2019
  • Celková hodnota: 143,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 89/2019
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť