Faktúra č. 20190181

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190181
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál+materiál krúžok
  • Dátum doručenia: 31.05.2019
  • Celková hodnota: 106,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.06.2013
  • Identifikácia objednávky: 69/2018
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť