Faktúra č. 20180347

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180347
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba
  • Dátum doručenia: 24.09.2018
  • Celková hodnota: 8,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 16/6/2013
  • Identifikácia objednávky: 135/2018
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
135/2018 Objednávame si u Vás materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 8,56 € 14.09.2018 20.09.2018 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť