Faktúra č. 20180347
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180347
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba
- Dátum doručenia: 24.09.2018
- Celková hodnota: 8,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/6/2013
- Identifikácia objednávky: 135/2018
- Dátum zverejnenia: 19.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135/2018 | Objednávame si u Vás materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 8,56 € | 14.09.2018 | 20.09.2018 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |