20230423 |
Materiál- údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
9,70 € |
02.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230424 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky za obdobie 12/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
04.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230425 |
Služby technika BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
04.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002 |
Zverejňovanie na rok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230427 |
Ochrana objektov 12/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,83 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230426 |
Servis výťahov za 4Q. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
462,88 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001 |
Stravné lístky 1/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 000,00 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024 |
Objednávame si u Vás vákuovač +fólia. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
31,00 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20240003 |
RAP za rok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230431 |
Teplo 12/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230430 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240007 |
Úrazové poistenie osôb v MV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005 |
Poistenie motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,52 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230429 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230428 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
11.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004 |
Nová verzia Magma HCM 1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024 |
Objednávame si u Vás kôš s príklopom 4 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
100,00 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
3/2024 |
Objednávame si u Vás-veka 30 ks, bageta 35 ks a pagáč škvarkový 200 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
117,90 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20240008 |
Servisné práce od 1.1.-31.3.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |