20240002 |
Zverejňovanie na rok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230424 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky za obdobie 12/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
04.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240141 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/2024. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240102 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
25.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240046 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 1-2/2024. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
204,00 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
VAM-Stav HN spol. s r.o. |
36723550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 446,00 € |
16.04.2024 |
19.04.2024 |
22.05.2024 |
18.04.2024 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
riaditeľka |
Zmluva |
52/ŠKO/2024 |
Zmluva č. 52/ŠKO/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Mesto Humenné |
00323021 |
Iné |
200,00 € |
23.04.2024 |
24.04.2024 |
30.09.2024 |
23.04.2024 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
20240148 |
Záloha za teplo 4/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 420,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240048 |
Výučtovacia faktúra za teplo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
5 399,70 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240099 |
Vodné,stočné Družstevná 1-3/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 552,48 € |
25.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240103 |
Vodné, stočné Mierová 1-3/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 243,78 € |
26.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240007 |
Úrazové poistenie osôb v MV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230431 |
Teplo 12/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240035 |
Teplo 01/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 420,00 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240109 |
Systémová podpora Magma 1-3/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001 |
Stravné lístky 1/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 000,00 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240060 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 000,00 € |
22.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240100 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 000,00 € |
25.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20230425 |
Služby technika BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
04.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240110 |
Služby technika BOZP A PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
04.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |