72 |
Nájomná zmluva č. 72 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
NDT StavTest, s.r.o. |
47407387 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
23.04.2025 |
15.05.2025 |
|
14.05.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
20250141 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250131 |
Ochrana objektov 3/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
9,58 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250132 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
15.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250133 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,88 € |
15.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250134 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
15.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250135 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
15.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250136 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
34,18 € |
15.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250137 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
15.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250138 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,85 € |
15.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250140 |
Kontrola a čistenie komínových telies |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
617,46 € |
15.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250139 |
Plyn Mierová vyučtovacia faktúra 3/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 217,10 € |
15.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025 |
Zmluva o poskytovaní služieb číslo 024/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
AGB ekoservis s.r.o. |
36182508 |
Iné |
0,00 € |
14.04.2025 |
15.04.2025 |
|
14.04.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
20250128 |
KHM-krúžok - futbalový a posilňovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GSM Partner spol. s r.o. |
36474304 |
|
229,21 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250129 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
184,41 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250126 |
Inzerát-prenájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
38,75 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250127 |
Materiál - kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
130,43 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250130 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
31768164 |
|
143,00 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
12,50 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
20250125 |
Servisná činnosť a služby správa plynovej kotolne 3/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
11.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |