77/2024 |
Objednávame si u Vás rám+ tlač-súťaž kaderník. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
WM Agentúra s.r.o. |
50469665 |
|
20,00 € |
29.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Norma-Jozef Muľ |
31291295 |
|
53,66 € |
26.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
79/2024 |
Objednávame si u Vás členstvo v Asociácii SOŠ na rok 2024. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
80/2024 |
Objednávame si u Vás právne služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JUDr. Marián Šalata, advokát |
52012760 |
|
200,00 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
78/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
19,62 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
81/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
34,90 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
82/2024 |
Objednávame si u Vás toner Canon a toner Minolta 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
174,00 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
83/2024 |
Objednávame si u Vás mandle-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
8,00 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20230431 |
Teplo 12/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230424 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky za obdobie 12/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
04.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230423 |
Materiál- údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
9,70 € |
02.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003 |
RAP za rok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002 |
Zverejňovanie na rok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230427 |
Ochrana objektov 12/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,83 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230425 |
Služby technika BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
04.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230426 |
Servis výťahov za 4Q. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
462,88 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001 |
Stravné lístky 1/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 000,00 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230430 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240007 |
Úrazové poistenie osôb v MV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |