Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
20240124 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,07 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240125 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,02 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240126 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240127 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33,00 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240128 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,02 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240129 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240133 Materiál-kadernícky a ako byť in Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 122,31 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240132 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 12,20 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240131 Oprava vstupnej brány-Mierová ul Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Jozef Čurilla 51156580 380,00 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240120 Nová verzia Magma HCM 01.04. DO 30.06.2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 01.05.2024 Faktúra
75/2024 Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Norma-Jozef Muľ 31291295 53,66 € 26.04.2024 01.05.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20240118 Materiál-údržba trávnatej plochy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 134,59 € 11.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240117 Porada riaditeľov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 10.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240110 Služby technika BOZP A PO Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 04.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240119 Ochrana objektov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6,64 € 12.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240138 Oprava vodovodnej prípojky. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing. Onduško Jozef - OMP 33843171 196,66 € 22.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240134 Materiál-kadernícky a Ako byť in Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 73,94 € 19.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240139 Kancelárske potreby-toner Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 25,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240140 Kancelárske potreby-tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 105,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240141 Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/2024. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »