Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
20210068 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,14 € 16.03.2021 25.03.2021 Faktúra
20210067 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,12 € 16.03.2021 25.03.2021 Faktúra
20210066 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 11,00 € 16.03.2021 25.03.2021 Faktúra
20210065 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,51 € 16.03.2021 25.03.2021 Faktúra
20210058 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.03.2021 01.04.2021 Faktúra
20210057 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 09.03.2021 01.04.2021 Faktúra
20210100 Elektrina 3/2021 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenska energetika a.s. 44483767 1 841,09 € 14.04.2021 14.04.2021 Faktúra
20210101 Elektrina 3/2021 Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenska energetika a.s. 44483767 479,86 € 14.04.2021 14.04.2021 Faktúra
20210102 Teplo 3/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 15.04.2021 15.04.2021 Faktúra
20210077 Teplo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 8 515,55 € 31.03.2021 26.04.2021 Faktúra
20210073 Vodné-stočné Družstevná 1Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 1 543,10 € 24.03.2021 26.04.2021 Faktúra
20210072 Vodné, stočné Mierová 1-3/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 440,04 € 23.03.2021 26.04.2021 Faktúra
20210076 Servis výťahov 1Q 2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 145,38 € 24.03.2021 26.04.2021 Faktúra
20210075 Štvrťročná kontrola el.zabezp.systém Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Jaroslav Šimko 44939141 162,00 € 24.03.2021 26.04.2021 Faktúra
20210074 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 953,00 € 24.03.2021 26.04.2021 Faktúra
20210078 Technik BOZP a PO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 123,75 € 06.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210092 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,54 € 09.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210081 Virtuálna knižnica 03/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 07.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210103 Oprava a montáž žalúzie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CRvision s.r.o. 43885543 275,00 € 15.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210091 Telefón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,41 € 08.04.2021 28.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »