Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
20210035 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,00 € 15.02.2021 01.03.2021 Faktúra
20210034 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,12 € 15.02.2021 01.03.2021 Faktúra
20210033 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 13,38 € 15.02.2021 01.03.2021 Faktúra
20210032 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,51 € 15.02.2021 01.03.2021 Faktúra
20210023 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.02.2021 01.03.2021 Faktúra
20210021 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 10.02.2021 01.03.2021 Faktúra
20210024 Ochrana objektov -nehlasová služba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,60 € 10.02.2021 01.03.2021 Faktúra
20210026 Virtuálna knižnica 1/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 11.02.2021 01.03.2021 Faktúra
20210025 Materiál-respiratory Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 108,00 € 10.02.2021 01.03.2021 Faktúra
20210027 Telefón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,68 € 11.02.2021 01.03.2021 Faktúra
20210022 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,89 € 10.02.2021 01.03.2021 Faktúra
20210019 Čistiaci materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 458,62 € 05.02.2021 01.03.2021 Faktúra
20210018 Zmluv. servis výpočtovej tech. 2/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 04.02.2021 01.03.2021 Faktúra
20210020 Plyn maloodber 2/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 807,00 € 05.02.2021 01.03.2021 Faktúra
20210017 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 117,13 € 26.01.2021 01.03.2021 Faktúra
20210016 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 906,00 € 26.01.2021 01.03.2021 Faktúra
20210015 RAP za modul zverejňovanie 2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 26,88 € 22.01.2021 01.03.2021 Faktúra
20210014 RAP za rok 2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 964,51 € 22.01.2021 01.03.2021 Faktúra
20200381 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.01.2021 01.03.2021 Faktúra
20200379 Intrnet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 12.01.2021 01.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »