98/2021 |
Objednávame si u Vás učenice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
196,20 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210346 |
Doplnenie učebníc do skladu-matematika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
196,20 € |
09.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210293 |
Preprava osôb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SAD Humenné,a.s. |
36477508 |
|
190,00 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021 |
Objednávame si u Vás prepravu žiakov v rámci projektu dotovaného mestom Humenné. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SAD Humenné,a.s. |
36477508 |
|
190,00 € |
20.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
87/2021 |
Objednávame si u Vás prebíjanie a monitoring potrubia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
|
186,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210310 |
Čistenie kanalizácie Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
|
186,00 € |
07.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210040 |
Plyn maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210051 |
Plyn maloodber 3/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
04.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210087 |
Plyn maloodber 4/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210115 |
Plyn maloodber 5/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210159 |
Plyn-maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210214 |
Plyn maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210240 |
Plyn-maloodber 8/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210265 |
Plyn maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
08.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210308 |
Plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
07.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210342 |
Plyn-maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210399 |
Opakovaná dodávka zemného plynu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SANTEAM s.r.o. |
52303306 |
|
179,00 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210389 |
Ručný tyčový ponorný multifunkčný mixér |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SANTEAM s.r.o. |
52303306 |
|
179,00 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210276 |
Elektrika Družstevná 8/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
175,39 € |
13.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |