20210191 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210259 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210294 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
30.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210379 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
zo dňa 26.01.2021 |
Darovacia zmluva o darovaní hnuteľnej veci |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Občianske združenie Škola so srdcom pri SOŠ obchodu a služieb |
52161129 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
3 366,72 € |
26.01.2021 |
31.01.2021 |
31.01.2021 |
11.02.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
20210421 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
2 830,60 € |
17.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
zo dňa 27.05.2021 |
Dohoda o poskytnutí zľavy na nájomnom a o zrieknutí sa plnenia z dotácie nájomcom v prospech prenajímateľa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Alexander Moškuriak |
41578660 |
Nájmy a prenájmy |
2 776,48 € |
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
27.05.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riadieteľka |
Zmluva |
02/2021 |
Zmluva o dielo na servis výťahov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 767,68 € |
05.11.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2025 |
10.11.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
70/2021 |
Objednávame si u Vás prepojenie ekonomického a personálneho softvéru |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
18.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210288 |
Prepojenie systému Magma so systémom ISPIN |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
22.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210193 |
Vodné, stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
2 282,71 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210419 |
Dodávka elektrickej energie 11/2021 - Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
2 050,63 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210358 |
Elektrina Mierová 10/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
2 016,13 € |
11.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20200389 |
Elektrika 12/2020 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 964,14 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210074 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 953,00 € |
24.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210292 |
Vodné-stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 926,76 € |
27.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210013 |
Plyn maloodber 1/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 914,00 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210031 |
Elektrina 1/2021 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 861,67 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210331 |
Elektrika Mierová 9/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 861,43 € |
14.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210062 |
Elektrina 2/2021 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 850,65 € |
12.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |