Faktúra č. 20210031

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210031
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrina 1/2021 Mierová
  • Dátum doručenia: 12.02.2021
  • Celková hodnota: 1 861,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoP/2007/VN/0961
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť