20230429 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240036 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240074 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240115 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240093 |
PZP motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240029 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
60,78 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240116 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
60,90 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024 |
Objednávame si u Vás podnosy a tácky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
61,13 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20240019 |
Materiál-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
61,13 € |
22.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024 |
Objednávame si u Vás Kancelárske potreby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
61,40 € |
25.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
52/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
61,60 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
54/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu trávnatej plochy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
63,60 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
40/2024 |
Objednávame si u Vás materiál do kozmetiky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
64,50 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
49/2024 |
Objednávame si u Vás uťahovák - vzdelávací poukáz. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
69,99 € |
21.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
23/2024 |
Objednávame si u Vás online školenie -Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20240028 |
Odborný seminár-online |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
26.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240134 |
Materiál-kadernícky a Ako byť in |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
73,94 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024 |
Objednávame si u Vás materiál - vzdelávacie poukazy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
74,00 € |
18.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20240075 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
75,62 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |