Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210059 Telefón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,07 € 09.03.2021 23.03.2021 Faktúra
20210091 Telefón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,41 € 08.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210124 Telefón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,60 € 07.05.2021 21.05.2021 Faktúra
20210155 Telefón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,98 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210210 Telefón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,10 € 09.07.2021 27.07.2021 Faktúra
20210242 Telefón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,52 € 09.08.2021 08.09.2021 Faktúra
20210271 Telefón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,85 € 08.09.2021 28.09.2021 Faktúra
20210313 Telefón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,34 € 08.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210355 Telefón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,63 € 10.11.2021 25.11.2021 Faktúra
20210299 Technik BOZP A PO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 30.09.2021 03.11.2021 Faktúra
20210078 Technik BOZP a PO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 123,75 € 06.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210320 Systémová podpora MAGMA HCM 3Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 11.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210206 Systémová podpora MAGMA HCM Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 07.07.2021 27.07.2021 Faktúra
20210418 Systémová podpora Magma HCM Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210079 Systémová podpora MAGAM 1Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 06.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210075 Štvrťročná kontrola el.zabezp.systém Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Jaroslav Šimko 44939141 162,00 € 24.03.2021 26.04.2021 Faktúra
20210016 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 906,00 € 26.01.2021 01.03.2021 Faktúra
20210046 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 906,00 € 24.02.2021 23.03.2021 Faktúra
20210074 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 953,00 € 24.03.2021 26.04.2021 Faktúra
20210107 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 906,00 € 19.04.2021 21.05.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »