20240032 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
21,65 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240064 |
Materiál TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
11,93 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024 |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
14.05.2024 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
20/2024 |
Objednávame si u Vás kancelársky papier 1 bal. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Iveta Kundrátová |
34569375 |
|
19,00 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
43/2024 |
Objednávame si u Vás školenie-Nový Registratúrny poriadok a plán a zmeny v dokumentácii školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
54,00 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20240015 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240014 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,04 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240013 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240012 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240011 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,13 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240009 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240055 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240054 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,28 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240053 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,07 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240052 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240051 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240050 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,60 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240049 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240080 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |