Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240065 Materiál-údržba motorového vozidla Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION 14292033 33,00 € 04.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240063 Materiál údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 6,69 € 04.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240066 Posúdenie faktorov práce a pracovného prostredia. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 BOZP a PO servis, s.r.o. 44051867 144,00 € 04.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240061 KHM monitor LCD 24 LG Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 170,00 € 23.02.2024 06.03.2024 Faktúra
36/2024 Objednávame si u Vás ventil plavák bočný a flexi hadicu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 12,00 € 22.02.2024 23.02.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20240059 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 50,00 € 22.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240060 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 000,00 € 22.02.2024 27.03.2024 Faktúra
34/2024 Objednávame si u Vás kancelárske potreby. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 36,40 € 21.02.2024 23.02.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
35/2024 Objednávame si u Vás tonery 2 ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 50,00 € 21.02.2024 23.02.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
37/2024 Objednávame si u Vás monitor LCD24 LG. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 170,00 € 21.02.2024 24.02.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20240058 Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 25,60 € 16.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240056 Elektrika 01/2024 Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 490,30 € 16.02.2024 10.04.2024 Faktúra
20240057 Elektrika 01/2024 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 913,23 € 16.02.2024 10.04.2024 Faktúra
20240055 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240054 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,28 € 14.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240053 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33,07 € 14.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240052 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240051 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240050 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,60 € 14.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240049 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46,05 € 14.02.2024 06.03.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »