20240065 |
Materiál-údržba motorového vozidla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
33,00 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240063 |
Materiál údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
6,69 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240066 |
Posúdenie faktorov práce a pracovného prostredia. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
BOZP a PO servis, s.r.o. |
44051867 |
|
144,00 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240061 |
KHM monitor LCD 24 LG |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
170,00 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024 |
Objednávame si u Vás ventil plavák bočný a flexi hadicu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
12,00 € |
22.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20240059 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
50,00 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240060 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 000,00 € |
22.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
36,40 € |
21.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
35/2024 |
Objednávame si u Vás tonery 2 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
50,00 € |
21.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
37/2024 |
Objednávame si u Vás monitor LCD24 LG. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
170,00 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20240058 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
25,60 € |
16.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240056 |
Elektrika 01/2024 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
490,30 € |
16.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240057 |
Elektrika 01/2024 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
913,23 € |
16.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240055 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240054 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,28 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240053 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,07 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240052 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240051 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240050 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,60 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240049 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |