Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0049 lyžiarsky výcvik (48 žiakov) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Jánošík Finance Group s. r. o. 53394011 7 200,00 € 19.03.2024 22.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0036 seminár Stredná odborná škola pedagogická 00162825 AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. 52768139 49,00 € 06.03.2024 14.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0012 prístup na celoslovenský online Veľtrh stredných škôl Stredná odborná škola pedagogická 00162825 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 02.02.2024 10.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0037 oprava stien a maľovanie Stredná odborná škola pedagogická 00162825 STAVPOL s.r.o. 51428857 3 322,45 € 07.03.2024 14.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0030 pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola pedagogická 00162825 BRAKON s.r.o. 48220931 114,41 € 26.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0058 poskytovanie služieb v rámci zmluvy 1.kvartál 2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 05.04.2024 12.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0020 oprava plynového topidla (gamatky) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 PLYNAS s.r.o. 46396292 97,50 € 09.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0021 utierky Katrin Classic S2 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 PAPERA s.r.o. 46082182 241,96 € 09.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0031 lyžiarsky výcvik (62 žiakov) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Snowstav s.r.o. 45610843 9 300,00 € 26.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0032 lyžiarsky výcvik (60 žiakov) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Snowstav s.r.o. 45610843 9 000,00 € 26.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0270 služby Virtuálnej knižnice-december 2023 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 02.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0059 služby Virtuálnej knižnice-marec 2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 20,52 € 05.04.2024 12.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0024 služby Virtuálnej knižnice-január 2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 20,52 € 15.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0043 služby Virtuálnej knižnice-február 2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 20,52 € 13.03.2024 22.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0051 členský príspevok(01.01.2023-31.12.2023) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 300,00 € 26.03.2024 10.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0072 toaletný papier Stredná odborná škola pedagogická 00162825 MIVA Market, spol.s.r.o. 36704041 120,00 € 16.04.2024 30.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0035 voda a stočné Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 077,98 € 04.03.2024 14.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0044 štúdiový vokálny mikrofón AKG C7(DIGI) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Alza.sk s.r.o. 36562939 204,70 € 13.03.2024 20.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0060 router Stredná odborná škola pedagogická 00162825 AXDATA, s.r.o. 36508411 66,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0062 poskytovanie služby CO za 1. štvrťrok 2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 BTS-PO s.r.o. 36491501 90,00 € 09.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFS/24/0004 obed a prenájom bowlingových dráh (Deň učiteľov) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 4 sport, s.r.o. 36478369 903,55 € 04.04.2024 12.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0070 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SA-PEhAES 36467472 83,23 € 12.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0003 nové verzie Magma HCM od 01.01.2024 do 31.03.2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 16.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0052 systémová podpora MAGMA HCM od 01.01.2024 do 31.03.2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 12.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0069 nové verzie Magma HCM od 01.04.2024 do 30.06.2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0053 materiál Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. 35838949 36,52 € 03.04.2024 12.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0028 podlahová guma a príslušenstvo k montáži Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. 35838949 436,36 € 22.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0276 nedoplatok plyn kotolňa Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 7 958,85 € 15.01.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0013 plyn kotolňa Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 2 339,00 € 02.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0014 plyn gamatky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 172,00 € 02.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
1 2 3 »