Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0029 seminár Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 42,00 € 23.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0027 seminár Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 42,00 € 22.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0012 prístup na celoslovenský online Veľtrh stredných škôl Stredná odborná škola pedagogická 00162825 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 02.02.2024 10.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0036 seminár Stredná odborná škola pedagogická 00162825 AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. 52768139 49,00 € 06.03.2024 14.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0019 VBA prístup Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0001 VBA prístup Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0066 VBA prístup Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 10.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0041 VBA prístup Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2024 20.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0060 router Stredná odborná škola pedagogická 00162825 AXDATA, s.r.o. 36508411 66,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0054 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola pedagogická 00162825 ELMART Martin Ildža 34907751 67,96 € 03.04.2024 12.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0067 elektrina domček Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 69,49 € 12.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0010 seminár Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2024 30.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0011 tlačivá Stredná odborná škola pedagogická 00162825 ŠEVT a.s. 31331131 72,20 € 31.01.2024 10.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0046 elektrina domček Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 80,33 € 15.03.2024 22.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/23/0274 elektrina domček Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 80,74 € 12.01.2024 30.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0070 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SA-PEhAES 36467472 83,23 € 12.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0062 poskytovanie služby CO za 1. štvrťrok 2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 BTS-PO s.r.o. 36491501 90,00 € 09.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0025 elektrina domček Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 94,00 € 16.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0071 webinár Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 94,80 € 11.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0020 oprava plynového topidla (gamatky) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 PLYNAS s.r.o. 46396292 97,50 € 09.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0058 poskytovanie služieb v rámci zmluvy 1.kvartál 2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 05.04.2024 12.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0074 porada Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 17.04.2024 30.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0061 porada riaditeľov Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 09.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0030 pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola pedagogická 00162825 BRAKON s.r.o. 48220931 114,41 € 26.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0073 kancelársky materiál a materiál na prijímacie skúšky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Jana Zákutná 33747121 114,65 € 16.04.2024 30.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0072 toaletný papier Stredná odborná škola pedagogická 00162825 MIVA Market, spol.s.r.o. 36704041 120,00 € 16.04.2024 30.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0022 opravná k vyučtovacej FA za plyn (gamatky) č.8400136258 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 131,46 € 09.02.2024 01.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0052 systémová podpora MAGMA HCM od 01.01.2024 do 31.03.2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 12.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0056 plyn gamatky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 172,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0008 plyn gamatky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 172,00 € 25.01.2024 30.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
« 1 2 3 »