DFB/23/0205 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
899,20 € |
16.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0204 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
54,95 € |
16.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0203 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0202 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0201 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0200 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
37,69 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFS/23/0024 |
minerálna voda (SF) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
19,10 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0199 |
kalendáre na r.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
116,96 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0198 |
kurz Prvej pomoci |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ÚzS SČK Prešov |
00416231 |
|
60,00 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ059/23 |
dosky na dokumenty |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PEJTR-Ján Trudič |
10669124 |
|
40,00 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
OBJ057/23 |
tlač publikácií o škole |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Marek Kriška-CompuArts |
36904601 |
|
1 400,00 € |
07.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
OBJ058/23 |
prenájom priestorov, technické zabezpečenie s obsluhou |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
1 600,00 € |
07.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
DFS/23/0023 |
strava zamestnanci (SF) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Súkromná školská jedáleň,17.novembra |
53390920 |
|
364,17 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0197 |
strava zamestnanci |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Súkromná školská jedáleň,17.novembra |
53390920 |
|
1 546,23 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0196 |
služby Virtuálnej knižnice-október 2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0195 |
seminár: Balík Porada 2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
27.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/23/0194 |
WIFI router TP-Link Archer AX23 (3ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
161,71 € |
27.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ056/23 |
WIFI router TP-Link Archer AX23 (3ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
170,00 € |
26.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
Dodatok č. 5 |
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme služobného bytu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Pavol Šarišský |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
25.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
OBJ055/23 |
kalendáre na rok 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
140,00 € |
24.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |