DFB/24/0052 |
systémová podpora MAGMA HCM od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0011 |
tlačivá |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
72,20 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ020/24 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MIVA Market, spol.s.r.o. |
36704041 |
|
130,00 € |
12.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
DFB/24/0072 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MIVA Market, spol.s.r.o. |
36704041 |
|
120,00 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ015/24 |
tovar podľa výberu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
40,00 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
OBJ006/24 |
utierky Katrin Classic S2 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
250,00 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
DFB/24/0021 |
utierky Katrin Classic S2 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
241,96 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0001 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0019 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0041 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0066 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0081 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ010/24 |
veľkoobjemový kontajner |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Technické služby |
31718914 |
|
270,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
DFB/24/0047 |
veľkoobjemový kontajner na lístie |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Technické služby |
31718914 |
|
265,82 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0076 |
videoseminár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
42,00 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0035 |
voda a stočné |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 077,98 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ018/24 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SA-PEhAES |
36467472 |
|
90,00 € |
12.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
DFB/24/0070 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SA-PEhAES |
36467472 |
|
83,23 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
DFB/24/0048 |
vybavenie mediálneho štúdia(digitálna mixážna konzola,softvér,mikrofóny,akustická clona,štúdiový set)(DIGI) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MADA Slovakia s.r.o |
00617431 |
|
1 780,00 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
OBJ012/24 |
vybavenie mediálneho štúdia(digitálna mixážna konzola,softvér,mikrofóny,akustická clona,štúdiový set).(DIGI) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MADA Slovakia s.r.o |
00617431 |
|
1 800,00 € |
13.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |