Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0052 systémová podpora MAGMA HCM od 01.01.2024 do 31.03.2024 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 12.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0011 tlačivá Stredná odborná škola pedagogická 00162825 ŠEVT a.s. 31331131 72,20 € 31.01.2024 10.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ020/24 toaletný papier Stredná odborná škola pedagogická 00162825 MIVA Market, spol.s.r.o. 36704041 130,00 € 12.04.2024 16.04.2024 Mgr. Oľga Macková riaditeľka školy Objednávka
DFB/24/0072 toaletný papier Stredná odborná škola pedagogická 00162825 MIVA Market, spol.s.r.o. 36704041 120,00 € 16.04.2024 30.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ015/24 tovar podľa výberu Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. 35838949 40,00 € 21.03.2024 03.04.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
OBJ006/24 utierky Katrin Classic S2 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 PAPERA s.r.o. 46082182 250,00 € 07.02.2024 10.02.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFB/24/0021 utierky Katrin Classic S2 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 PAPERA s.r.o. 46082182 241,96 € 09.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0001 VBA prístup Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 24.01.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0019 VBA prístup Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 14.02.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0041 VBA prístup Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2024 20.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0066 VBA prístup Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 10.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0081 VBA prístup Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 13.05.2024 22.05.2024 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ010/24 veľkoobjemový kontajner Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Technické služby 31718914 270,00 € 01.03.2024 08.03.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFB/24/0047 veľkoobjemový kontajner na lístie Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Technické služby 31718914 265,82 € 15.03.2024 22.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0076 videoseminár Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 42,00 € 29.04.2024 14.05.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0035 voda a stočné Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 077,98 € 04.03.2024 14.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ018/24 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SA-PEhAES 36467472 90,00 € 12.04.2024 13.04.2024 Mgr. Oľga Macková riaditeľka školy Objednávka
DFB/24/0070 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SA-PEhAES 36467472 83,23 € 12.04.2024 19.04.2024 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/24/0048 vybavenie mediálneho štúdia(digitálna mixážna konzola,softvér,mikrofóny,akustická clona,štúdiový set)(DIGI) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 MADA Slovakia s.r.o 00617431 1 780,00 € 18.03.2024 22.03.2024 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ012/24 vybavenie mediálneho štúdia(digitálna mixážna konzola,softvér,mikrofóny,akustická clona,štúdiový set).(DIGI) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 MADA Slovakia s.r.o 00617431 1 800,00 € 13.03.2024 13.03.2024 Mgr. Oľga Macková Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 »